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為進一步加強內部審計工作,建立健全內部審計制度,提升內部審計工作質量,充分發(fā)揮內部審計作用,10月12日上午,由省審計廳內審指導監(jiān)督處副處長郝新軍、一級調研員韓軍超、四級調研員張健組成的檢查組蒞臨陜國投開展內部審計工作專項檢查。郝新軍同志主持會議并介紹了本次內部審計工作專項審計檢查的目標、范圍、內容等工作安排,公司黨委書記、董事長薛季民同志作了表態(tài)發(fā)言,稽核審計部負責人匯報了公司內部審計工作的開展情況。
經(jīng)過兩天的全面檢查,檢查組一行對公司內部審計工作給予了充分肯定,認為公司能夠貫徹省委、省政府及審計部門的要求,堅持黨對內部審計工作的領導,建立獨立、有效的審計工作機制,審計制度健全,審計整改責任明確,內部審計工作履職到位。檢查組要求,公司內審部門要結合行業(yè)特點,持續(xù)強化制度建設,完善內部審計工作實施細則。同時,要加強審計宣傳工作,通過網(wǎng)絡、座談等多種形式,切實將黨中央、國務院以及省委、省政府關于審計工作要求在公司內部抓好宣傳落實。
薛季民書記表示,開展內部審計指導監(jiān)督工作,是學習貫徹習近平總書記在中央審計委員會上的重要講話精神,落實省委、省政府對審計工作的安排部署,加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督,增強審計監(jiān)督合力的重要舉措。陜國投黨委一直以來高度重視內部審計工作,始終堅持黨對內部審計工作的領導,黨委書記薛季民同志直接領導內部審計工作,內審部門在公司黨委的領導下開展工作,并向黨委報告和負責。一是合理制定內部審計計劃,統(tǒng)籌內部審計工作,有效開展監(jiān)督,推動中省經(jīng)濟、金融重大決策部署在本單位的貫徹落實;二是切實履行社會責任,揭示內部控制缺陷,推動公司合規(guī)經(jīng)營,實現(xiàn)公司高質量發(fā)展;三是狠抓審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實,健全內部審計整改定期督促工作機制,以多種方式提高內部審計結果運用質效,充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用;四是加強審計隊伍建設,持續(xù)深化政治理論學習,積極開展審計專業(yè)知識培訓,通過績效獎勵鼓勵員工主動提升專業(yè)技能,完善知識結構,不斷提高內部審計工作的專業(yè)性和規(guī)范性。
陜國投將以此次檢查為契機,在省審計廳內審指導監(jiān)督處的大力指導下,本著對公司黨委高度負責的態(tài)度,進一步找差距、補短板、提質量,精心組織落實檢查整改工作,站在頂層設計的角度,系統(tǒng)性地優(yōu)化審計制度體系建設,發(fā)揮指導、規(guī)范審計行為的監(jiān)督約束作用。同時,加大內部審計工作的統(tǒng)籌協(xié)調和日常指導力度,不斷推進內部審計工作取得新進展新成效,為實現(xiàn)公司高質量發(fā)展貢獻審計力量。